目 ?录
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第一部分:(略)
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:(略)
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:(略)
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第四部分:(略)
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第一部分:(略)
一、主要职能
防城港市妇幼保健院是全市妇女保健、儿童保健、计划生育技术服务管理指导中心。(略)年沙万社区卫生服务中心业务楼建成投入使用,承担起沙万社区卫生服务的责任,为辖区内全体居民提供有效、经济、方便、综合、连续的卫生服务。(略)年经费预算根据自治区卫健委、市卫健委实施《中华人民共和国母婴保健法》,全方位提供母婴保健服务,实现《两纲要》年度目标,实现医改目标以及社区卫生服务管理目标来制定。
二、机构设置情况
(一)机构设置
(略)年7月,防城港市机构编制委员会以防编〔(略)〕(略)号文《关于同意成立防城港市妇幼保健所的批复》暂定编制(略)名,同时撤销原防城港区妇幼保健所;(略)年6月防城港市机构编制委员会办公室,以防编办〔(略)〕3号件《关于市妇幼保健所更名的批复》,同意“防城港市妇幼保健所”更名为“防城港市妇幼保健院”。(略)年8月市发改委以(防发改〔(略)〕(略)号文)《防城港市发展和改革委员会关于防城港市沙万社区卫生服务中心项目立项的批复》,同意了在我院建设防城港市沙万社区卫生服务中心项目的立项。
(略)年4月市发改委以(防发改〔(略)〕(略)号文)《防城港市发展和改革委员会关于防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目建议书的批复》,同意了防城港市妇幼保健院公共卫生服务业务用房项目的建设。(略)年9月(略)日,我院正式搬迁,新址为港口区常山路赤港街北侧,总建筑面积(略).6平方米,床位数(略)张。
我院依据《中华人民共和国母婴保健法》《母婴保健实施办法》和《两纲要》制定工作规划,监督指导全市各级医疗保健机构开展妇女保健服务、儿童保健、计划生育技术服务、妇幼信息收集(包括孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测资料和妇幼卫生工作数据资料)、健康教育等工作;配合市卫生行政部门做好《中华人民共和国母婴保健法》监督执法和培训基层妇幼卫生人员;推广应用母婴保健适宜技术。沙万社区服务中心按照《广西壮族自治区社区卫生服务管理办法》规定必须有预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术管理指导为一体的六项主要功能。本院充分发挥已配套人力、物力作用,开展各项卫生保健服务。
近年来,通过认真实施广西母婴安全工程,创建爱婴医院,抓好《综合性妇幼保健服务项目》《降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风》和《中国提高出生人口素质,减少出生缺陷和残疾行动计划》项目的实施,农村妇女儿童基本服务得到大大改善,妇女儿童健康水平明显提高。
(二)人员构成情况
我院编制自(略)年暂定(略)名以来未作过正式调整,但因工作需要,经市领导批准,陆续调入(略)人,同时市编制办给予入编手续,(略)年我院入编人数增加到(略)人。(略)年4月份经市领导批准,编制名额增加为(略)人,(略)年(略)月院实有在编人数为(略)人,退休职工(略)人,单位聘用人员(略)名,安置公益性岗位工人1人。
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第二部分:(略)
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入(略).(略)万元,总支出(略).(略)万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少(略).(略)%,主要原因是(略)年没有新建项目,医院进入稳定发展期。总支出较上年减少(略).(略) %,主要原因是医院降本增效,减少不必要开支。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入(略).(略)万元,较上年减少(略).(略)%,一般公共预算资金较上年减少1.(略)万元,单位资金较上年减少(略)万元,主要原因预算收入趋向于合理,医疗收入增长较慢。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出(略).(略)万元,较上年减少(略).(略)%,项目支出较上年减少(略).2万元,主要原因是医院实行降本增效,减少不必要开支。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位(略)年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位(略)年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位(略)年无“三公”经费预算。
七、事业单位相关运行经费支出情况说明
我单位事业单位相关运行经费主要包括:(略)
八、政府采购预算安排情况说明
我单位(略)年政府采购预算总金额(略)万元。其中:(略)
九、国有资产占用情况说明
我单位(略)年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位(略)年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目(略)个,预算资金(略).8万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 | 预算数(单位:(略) | 绩效目标 |
基本公共卫生服务补助 | (略) | 续推进基本公共卫生服务均等化,增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性,发挥保障城乡居民健康的基础性作用 |
免费医学婚前检查项目 | 0.5 | 免费向群众提供国家规定的妇幼保健项目服务。最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 |
第三部分:(略)
一、一般公共预算拨款收入:(略)
二、医疗业务收入:(略)
三、医疗业务支出:(略)
四、财政拨款收入:(略)
五、基本支出:(略)
六、项目支出:(略)
七、运行经费:(略)
八、“三公”经费:(略)
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第四部分:(略)
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表(略) 自治区本级项目绩效目标公开表
表(略) 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
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